Dados do Empenho:

Número:05030117

Valor Total do Empenho:R$ 2.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.546,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.787.453,46

Dados da Liquidação:

Número:05030117.001

Valor Total da Liquidação:R$ 170.994,33

Valor Total Liquidado:R$ 157.998,76

Pagamento 16040027

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 170.994,33

Valor do INSS: R$ 7.523,75

Valor do ISS: R$ 3.419,89

Valor do IRRF: R$ 2.051,93

Valor Líquido Pago: R$ 157.998,76


Histórico:

nota fiscal nº 832 - Fevereiro/25.