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- Pagamento Nº 16040039
Número:02010620
Valor Total do Empenho:R$ 47.867,60
Valor Total Liquidado:R$ 32.825,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.042,38
Número:02010620.004
Valor Total da Liquidação:R$ 8.281,43
Valor Total Liquidado:R$ 8.281,43
Pagamento 16040039
Pago em: 16/04/2025Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 8.281,43
Valor Líquido Pago: R$ 8.281,43
Histórico:
DESPESAS DE LIGAÇÃO E INSTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 1901.24.04.24.08, FUNDAMENTADO NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1901.04/2023, CCER - RUA LESTE V.