Dados do Empenho:

Número:03020526

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 378,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.121,04

Dados da Liquidação:

Número:03020526.004

Valor Total da Liquidação:R$ 92,12

Valor Total Liquidado:R$ 91,01

Pagamento 16040048

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 92,12

Valor Líquido Pago: R$ 91,01


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B), com a fatura n° 157245819.