Dados do Empenho:

Número:02010295

Valor Total do Empenho:R$ 1.337.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.885,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 391.114,75

Dados da Liquidação:

Número:02010295.003

Valor Total da Liquidação:R$ 15.245,24

Valor Total Liquidado:R$ 15.245,24

Pagamento 16040067

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 15.245,24

Valor Líquido Pago: R$ 15.245,24


Histórico:

MARÇO/25