Dados do Empenho:

Número:02010220

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 755.087,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.912,46

Dados da Liquidação:

Número:02010220.006

Valor Total da Liquidação:R$ 243.997,45

Valor Total Liquidado:R$ 243.997,45

Pagamento 16040071

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 243.997,45

Valor Líquido Pago: R$ 243.997,45


Histórico:

MARÇO/25