- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040078
Número:02010111
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.251,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.748,57
Número:02010111.002
Valor Total da Liquidação:R$ 7.489,81
Valor Total Liquidado:R$ 7.489,81
Pagamento 16040078
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 7.489,81
Valor Líquido Pago: R$ 7.489,81
Histórico:
REF. MARÇO/2025