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- Pagamento Nº 16040086
Número:02010294
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.612,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.387,95
Número:02010294.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.282,75
Valor Total Liquidado:R$ 1.282,75
Pagamento 16040086
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.282,75
Valor Líquido Pago: R$ 1.282,75
Histórico:
Ref. Comp. Mar/2025.