Dados do Empenho:

Número:02010283

Valor Total do Empenho:R$ 777.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.926,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 621.073,26

Dados da Liquidação:

Número:02010283.003

Valor Total da Liquidação:R$ 49.951,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.878,62

Pagamento 16040087

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 49.951,00

Valor Líquido Pago: R$ 47.878,62


Histórico:

REF. MARÇO/2025