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- Pagamento Nº 16040094
Número:02010667
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 758.443,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.241.556,81
Número:02010667.003
Valor Total da Liquidação:R$ 251.990,48
Valor Total Liquidado:R$ 251.990,48
Pagamento 16040094
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 251.990,48
Valor Líquido Pago: R$ 251.990,48
Histórico:
REF. MARÇO/2025