Dados do Empenho:

Número:02010319

Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 335.366,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.633,36

Dados da Liquidação:

Número:02010319.003

Valor Total da Liquidação:R$ 46.009,43

Valor Total Liquidado:R$ 46.009,43

Pagamento 16040098

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 46.009,43

Valor Líquido Pago: R$ 46.009,43


Histórico:

Ref. Comp. Mar/2025.