Dados do Empenho:

Número:02010348

Valor Total do Empenho:R$ 426.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.910,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 343.089,12

Dados da Liquidação:

Número:02010348.003

Valor Total da Liquidação:R$ 27.546,89

Valor Total Liquidado:R$ 26.181,89

Pagamento 16040101

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 27.546,89

Valor Líquido Pago: R$ 26.181,89


Histórico:

MARÇO/25