Dados do Empenho:

Número:02010364

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.537,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.462,15

Dados da Liquidação:

Número:02010364.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.116,78

Valor Total Liquidado:R$ 19.116,78

Pagamento 16040104

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 19.116,78

Valor Líquido Pago: R$ 19.116,78


Histórico:

MARÇO/25