Dados do Empenho:

Número:02010314

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.694,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.305,27

Dados da Liquidação:

Número:02010314.003

Valor Total da Liquidação:R$ 18.128,76

Valor Total Liquidado:R$ 18.063,76

Pagamento 16040109

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 18.128,76

Valor Líquido Pago: R$ 18.063,76


Histórico:

Ref. Comp. Mar/2025.