Dados do Empenho:

Número:02010031

Valor Total do Empenho:R$ 525.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 178.654,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 346.345,97

Dados da Liquidação:

Número:02010031.003

Valor Total da Liquidação:R$ 33.744,09

Valor Total Liquidado:R$ 33.549,09

Pagamento 16040111

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 33.744,09

Valor Líquido Pago: R$ 33.549,09


Histórico:

REF. MARÇO/2025