Dados do Empenho:

Número:02010377

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.009,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.990,08

Dados da Liquidação:

Número:02010377.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.087,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.087,08

Pagamento 15040118

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.087,08

Valor Líquido Pago: R$ 3.087,08


Histórico:

fopag ref mar25 - piso enfermagem - exoneração - hospital