- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040118
Número:02010377
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 97.009,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.990,08
Número:02010377.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.087,08
Valor Total Liquidado:R$ 3.087,08
Pagamento 15040118
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.087,08
Valor Líquido Pago: R$ 3.087,08
Histórico:
fopag ref mar25 - piso enfermagem - exoneração - hospital