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- Pagamento Nº 15040120
Número:02010377
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 97.009,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.990,08
Número:02010377.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.553,54
Valor Total Liquidado:R$ 1.553,54
Pagamento 15040120
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.553,54
Valor Líquido Pago: R$ 1.553,54
Histórico:
fopag ref mar25 - piso enfermagem - exoneração - hospital