Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 87.930,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.792,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 49.067,82

Valor Total Liquidado:R$ 47.276,28

Pagamento 15040122

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.067,82

Valor Líquido Pago: R$ 47.276,28


Histórico:

FOPAG REF MAR25 - EXONERAÇÃO - HOSPITAL