Dados do Empenho:

Número:02010455

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 421,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.578,39

Dados da Liquidação:

Número:02010455.003

Valor Total da Liquidação:R$ 146,49

Valor Total Liquidado:R$ 144,74

Pagamento 22040017

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 146,49

Valor Líquido Pago: R$ 144,74


Histórico:

REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025