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- Pagamento Nº 01040053
Número:03030027
Valor Total do Empenho:R$ 3.330.670,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.330.670,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03030027.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.145.190,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.145.190,00
Pagamento 01040053
Pago em: 01/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.145.190,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.145.190,00
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010564, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO/2025