Dados do Empenho:

Número:02011092

Valor Total do Empenho:R$ 298.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.030,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.969,69

Dados da Liquidação:

Número:02011092.004

Valor Total da Liquidação:R$ 30.996,45

Valor Total Liquidado:R$ 30.996,45

Pagamento 16040167

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 30.996,45

Valor Líquido Pago: R$ 30.996,45


Histórico:

03/2025