Dados do Empenho:

Número:02010297

Valor Total do Empenho:R$ 630.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 145.586,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 484.413,98

Dados da Liquidação:

Número:02010297.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.348,87

Valor Total Liquidado:R$ 3.348,87

Pagamento 16040196

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.348,87

Valor Líquido Pago: R$ 3.348,87


Histórico:

03/2025