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- Pagamento Nº 23040059
Número:02010771
Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05
Valor Total Liquidado:R$ 603.394,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.152,83
Número:02010771.009
Valor Total da Liquidação:R$ 88.025,89
Valor Total Liquidado:R$ 84.212,74
Pagamento 23040059
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 88.025,89
Valor do ISS: R$ 2.723,68
Valor do IRRF: R$ 1.089,47
Valor Líquido Pago: R$ 84.212,74
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.0509.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01. Referente a Fevereiro/2025.