Pagamento 23040059

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 88.025,89

Valor do ISS: R$ 2.723,68

Valor do IRRF: R$ 1.089,47

Valor Líquido Pago: R$ 84.212,74


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.0509.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01. Referente a Fevereiro/2025.