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- Pagamento Nº 23040105
Número:05030057
Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 41.548,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.445,92
Número:05030057.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.456,64
Valor Total Liquidado:R$ 5.357,79
Pagamento 23040105
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 5.456,64
Valor Líquido Pago: R$ 5.357,79
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03