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- Pagamento Nº 23040123
Número:02010894
Valor Total do Empenho:R$ 906,08
Valor Total Liquidado:R$ 906,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,04
Pagamento 23040123
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 129,40
Valor do ISS: R$ 6,47
Valor do IRRF: R$ 6,21
Valor Líquido Pago: R$ 116,72
Histórico:
03/2025