Dados do Empenho:

Número:02010894

Valor Total do Empenho:R$ 906,08

Valor Total Liquidado:R$ 906,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,04

Dados da Liquidação:

Número:02010894.005

Valor Total da Liquidação:R$ 129,40

Valor Total Liquidado:R$ 116,72

Pagamento 23040123

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 129,40

Valor do ISS: R$ 6,47

Valor do IRRF: R$ 6,21

Valor Líquido Pago: R$ 116,72


Histórico:

03/2025