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- Pagamento Nº 23040171
Número:02010912
Valor Total do Empenho:R$ 43.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.900,00
Número:02010912.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.281,80
Pagamento 23040171
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: JAIRO FONTENELE MARQUES (155.201.103-87)
Valor Total: R$ 5.380,00
Valor do IRRF: R$ 2.098,20
Valor Líquido Pago: R$ 3.281,80
Histórico:
mês de Março de 2025,