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- Pagamento Nº 23040188
Número:02010848
Valor Total do Empenho:R$ 6.570,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.475,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.095,00
Número:02010848.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.095,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.095,00
Pagamento 23040188
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: VERA MARIA DE ASSIS TEMÓTEO (285.078.783-34)
Valor Total: R$ 1.095,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.095,00
Histórico:
PERÍODO DE MARÇO DE 2025.