- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040215
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 954.740,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 763.321,40
Número:07010002.016
Valor Total da Liquidação:R$ 13.979,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.609,60
Pagamento 23040215
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 13.979,60
Valor do ISS: R$ 698,98
Valor do IRRF: R$ 671,02
Valor Líquido Pago: R$ 12.609,60
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA ULTILIZADA NOS EVENTOS DO MÊS DE MARÇO - CARNAVAL, DESFILE CARNAVALESCO, ALEGRIA E LOUVOR E CAMINHADA PELA PAZ CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1417.