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- Pagamento Nº 23040232
Número:03020493
Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.440,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.660,00
Número:03020493.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.625,20
Pagamento 23040232
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 5.740,00
Valor do ISS: R$ 114,80
Valor Líquido Pago: R$ 5.625,20
Histórico:
Valor referente a confecção de materiais gráficos utilizados na identificação de fachadas de órgãos e equipamentos públicos, conforme documentação em anexo.