Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.660,00

Dados da Liquidação:

Número:03020493.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.625,20

Pagamento 23040232

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 5.740,00

Valor do ISS: R$ 114,80

Valor Líquido Pago: R$ 5.625,20


Histórico:

Valor referente a confecção de materiais gráficos utilizados na identificação de fachadas de órgãos e equipamentos públicos, conforme documentação em anexo.