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- Pagamento Nº 23040239
Número:20020021
Valor Total do Empenho:R$ 1.665,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.665,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20020021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.665,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.645,02
Pagamento 23040239
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)
Valor Total: R$ 1.665,00
Valor do IRRF: R$ 19,98
Valor Líquido Pago: R$ 1.645,02
Histórico:
Competência: Março/2025