Dados do Empenho:

Número:02010780

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010780.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.326,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.326,00

Pagamento 23040253

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 9.326,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.326,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF DE Nº 2008, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.