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- Pagamento Nº 23040263
Número:21020001
Valor Total do Empenho:R$ 9.494,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.542,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.951,56
Pagamento 23040263
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 830,76
Valor do IRRF: R$ 1,99
Valor Líquido Pago: R$ 828,77
Histórico:
03/2025