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- Pagamento Nº 24040153
Número:13020011
Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.148,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.452,00
Número:13020011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.772,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.738,74
Pagamento 24040153
Pago em: 24/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 2.772,00
Valor do IRRF: R$ 33,26
Valor Líquido Pago: R$ 2.738,74
Histórico:
MARÇO/25