Dados do Empenho:

Número:13020011

Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.148,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.452,00

Dados da Liquidação:

Número:13020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.772,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.738,74

Pagamento 24040153

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.772,00

Valor do IRRF: R$ 33,26

Valor Líquido Pago: R$ 2.738,74


Histórico:

MARÇO/25