Dados do Empenho:

Número:02010915

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.155,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 844,98

Dados da Liquidação:

Número:02010915.003

Valor Total da Liquidação:R$ 134,97

Valor Total Liquidado:R$ 134,97

Pagamento 24040164

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 134,97

Valor Líquido Pago: R$ 134,97


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme N° de inscrição 000263634, e de referência ao mês de MARÇO de 2025.