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- Pagamento Nº 24040222
Número:02010558
Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50
Valor Total Liquidado:R$ 194.437,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.665,00
Número:02010558.004
Valor Total da Liquidação:R$ 27.999,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.599,05
Pagamento 24040222
Pago em: 24/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 27.999,00
Valor do ISS: R$ 1.399,95
Valor Líquido Pago: R$ 26.599,05
Histórico:
Locação de caminhão Munk de placa PCZ0C40, destinado ao setor de Iluminação Pública, durante março de 2025.