Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 194.437,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.665,00

Dados da Liquidação:

Número:02010558.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.999,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.599,05

Pagamento 24040222

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 27.999,00

Valor do ISS: R$ 1.399,95

Valor Líquido Pago: R$ 26.599,05


Histórico:

Locação de caminhão Munk de placa PCZ0C40, destinado ao setor de Iluminação Pública, durante março de 2025.