Dados do Empenho:

Número:02010941

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 809,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.190,61

Dados da Liquidação:

Número:02010941.003

Valor Total da Liquidação:R$ 68,07

Valor Total Liquidado:R$ 68,07

Pagamento 24040228

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 68,07

Valor Líquido Pago: R$ 68,07


Histórico:

MARÇO 2025.