Dados do Empenho:

Número:03020495

Valor Total do Empenho:R$ 29.992,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.203,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.789,12

Dados da Liquidação:

Número:03020495.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.715,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.715,26

Pagamento 28040004

Pago em: 28/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.715,26

Valor Líquido Pago: R$ 1.715,26


Histórico:

NF Nº 793383, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.