Dados do Empenho:

Número:28040021

Valor Total do Empenho:R$ 3.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.732,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28040021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.732,00

Pagamento 30040028

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA (509.539.153-87)

Valor Total: R$ 3.732,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.732,00


Histórico:

DIÁRIAS A SERVIDORA GLAUCIANE DE OLIVEIRA VIANA, MATRÍCULA Nº 18728, SECRETÁRIA-EXECUTIVA, A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU E TORITAMA-PE, NOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2025 A 03 DE MAIO DE 2025, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO “MISSÃO IEL E SINDROUPAS: RIO DE JANEIRO E PERNAMBUCO – INOVAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO”. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1.771.