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- Pagamento Nº 30040031
Número:02010104
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 101.306,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.693,50
Número:02010104.005
Valor Total da Liquidação:R$ 13.043,45
Valor Total Liquidado:R$ 13.043,45
Pagamento 30040031
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.043,45
Valor Líquido Pago: R$ 13.043,45
Histórico:
comp. maio/2025