Dados do Empenho:

Número:02010384

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.974,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 209.025,65

Dados da Liquidação:

Número:02010384.005

Valor Total da Liquidação:R$ 24.777,50

Valor Total Liquidado:R$ 24.777,50

Pagamento 30040046

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.777,50

Valor Líquido Pago: R$ 24.777,50


Histórico:

comp.maio/2025