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- Pagamento Nº 30040049
Número:02010208
Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.676,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.323,50
Número:02010208.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.147,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.147,60
Pagamento 30040049
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.147,60
Valor Líquido Pago: R$ 4.147,60
Histórico:
comp.maio/2025