Dados do Empenho:

Número:02010701

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.429,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010701.011

Valor Total da Liquidação:R$ 4.480,26

Valor Total Liquidado:R$ 4.480,26

Pagamento 29040089

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.480,26

Valor Líquido Pago: R$ 4.480,26


Histórico: