Dados do Empenho:

Número:05030117

Valor Total do Empenho:R$ 2.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 706.787,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.393.212,07

Dados da Liquidação:

Número:05030117.002

Valor Total da Liquidação:R$ 141.552,21

Valor Total Liquidado:R$ 137.022,54

Pagamento 30040135

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (05.162.341/0001-87)

Valor Total: R$ 141.552,21

Valor do ISS: R$ 2.831,04

Valor do IRRF: R$ 1.698,63

Valor Líquido Pago: R$ 137.022,54


Histórico:

MARÇO/25