Dados do Empenho:

Número:11030018

Valor Total do Empenho:R$ 810,00

Valor Total Liquidado:R$ 810,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11030018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 810,00

Valor Total Liquidado:R$ 800,28

Pagamento 30040155

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 810,00

Valor do IRRF: R$ 9,72

Valor Líquido Pago: R$ 800,28


Histórico:

ABRIL/25