- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040205
Número:02010182
Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 237.893,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 685.106,20
Número:02010182.004
Valor Total da Liquidação:R$ 39.317,23
Valor Total Liquidado:R$ 34.079,19
Pagamento 29040205
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 39.317,23
Valor Líquido Pago: R$ 34.079,19
Histórico:
REF. FOPAG-CONTRATO TEMPORARIO/2025- SETEC