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- Pagamento Nº 02050011
Número:02010674
Valor Total do Empenho:R$ 35.202,60
Valor Total Liquidado:R$ 27.976,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.226,50
Número:02010674.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.992,97
Valor Total Liquidado:R$ 3.992,97
Pagamento 02050011
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 3.992,97
Valor Líquido Pago: R$ 3.992,97
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 793406, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.