Dados do Empenho:

Número:23040012

Valor Total do Empenho:R$ 104.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 95.320,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23040012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.073,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.842,38

Pagamento 29040315

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.073,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.842,38


Histórico:

fopag-comissi 03-semam- comp. abril/2025