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- Pagamento Nº 29040344
Número:02010270
Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.869,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.630,89
Número:02010270.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.275,37
Valor Total Liquidado:R$ 2.275,37
Pagamento 29040344
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 50 - SALARIO MATERNIDADE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.275,37
Valor Líquido Pago: R$ 2.275,37
Histórico: