Dados do Empenho:

Número:02010684

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010684.008

Valor Total da Liquidação:R$ 2.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.400,00

Pagamento 29040387

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.400,00


Histórico:

REF. AUX. FINANCEIRO COMISSIONADOS 1/ 2025-ESPORTE