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- Pagamento Nº 29040412
Número:02010202
Valor Total do Empenho:R$ 23.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.380,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.619,48
Pagamento 29040412
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 172,19
Valor Líquido Pago: R$ 172,19
Histórico:
REF. ESTAGIARIO 3/ABRIL- 2025-ESPORTE