Dados do Empenho:

Número:02010202

Valor Total do Empenho:R$ 23.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.380,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.619,48

Dados da Liquidação:

Número:02010202.007

Valor Total da Liquidação:R$ 172,19

Valor Total Liquidado:R$ 172,19

Pagamento 29040412

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 172,19

Valor Líquido Pago: R$ 172,19


Histórico:

REF. ESTAGIARIO 3/ABRIL- 2025-ESPORTE