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- Pagamento Nº 02050069
Número:02010789
Valor Total do Empenho:R$ 776,64
Valor Total Liquidado:R$ 459,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 317,15
Pagamento 02050069
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 71,17
Valor do ISS: R$ 3,56
Valor do IRRF: R$ 3,42
Valor Líquido Pago: R$ 64,19
Histórico:
Referente ao mês de Março(Periodo de 11 dias) de 2025.